部门工作

集团财务审计部完成对会展运营公司的内部审计工作
时间:2019年05月15日信息来源:本站原创点击:

按照集团2019年内部审计工作计划,集团财务审计部在2019年4月17日至2019年4月24日对宿迁市国展运营管理有限公司2018年度及2019年3月31日的资产负债情况进行了审计,本次审计旨在对城投集团对外投资资本的保值增值情况进行了解,并对公司财务管理的合理性和合规性进行核查。

本次审计抽调财务审计部三人组成审计组,由冯艳丽同志任组长,赵平莉和王新任组员,采用实地查账审计的审计方式。通过对国展运营公司相关管理人员访谈,了解公司运营的基本情况,采用分析性复核、抽查翻阅财务资料等方式,对会展运营公司收支及财务管理情况进行了详细了解。通过一周的审计,审计组发现会展运营公司的财务管理存在多项问题,集团财务审计部通过咨询相关专业人士和税务师事务所,对其存在问题提出了可行的整改意见,经与会展运营公司高管和财务人员交流反馈,该公司接纳我们提出的意见,并承诺一个月内将审计报告中所提的问题按照相关建议整改完毕。

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